为进一步规范医院财务管理,强化廉政风险防控,堵塞管理漏洞,切实筑牢医院高质量发展内控屏障,5月20日,漯河医专三附院纪委书记陈文诺带领医院财务科、纪检监察室,对全院开展专项内部审计。
本次审计现场盘点,聚焦物资管理、收费管控、资产核查等关键领域,采取兵贵神速的战术,坚持问题导向、靶向发力,多维度开展全面核查。检查组不事先通知,随机选择外一科、外二科病区,对科室二级物资库开展专项审计,细致核查物资出入库台账、耗材领用、库存管理等情况,现场采集医院HIS系统库存数据,认真比对核实,针对问题详实记录,规范科室物资使用流程;针对收费处开展现金突击盘查,严格核对收费资金、票据管理,保障资金安全合规;不打招呼,直奔西药房现场,对药房库存药品随机抽取不同品类、剂型、规格进行盘点,重点核查药品储存、效期管理、账实匹配等内容,重点关注贵重、麻醉精神等特殊管理药品,逐盒核实批号、数量,确保账实相符,严守药品质量安全底线。

同时,检查组对放射科、胃镜室、彩超室、口腔科等医技科室开展固定资产随机盘点,逐一核对设备台账、实物资产,全面摸清资产底数,杜绝资产闲置、流失等问题,实现国有资产精细化管控。
检查过程中,工作人员严格按照审计规范,现场核对台账资料、实地盘点实物资产、逐项核查数据信息,对发现的薄弱环节、存在问题现场沟通、及时指出、即时指导,督促相关科室立行立改,做到监督无死角、管理无盲区。
此次随机检查,从被动防御转向主动出击,以精准监督护航医院规范化运营。下一步,医院将持续常态化开展内部审计、内控督查工作,以随机检查为重要抓手,压实管理责任,以精细化审计补齐管理短板,严守财经纪律与廉政底线,持续完善内控管理体系,为医院高质量、规范化、可持续发展提供坚实保障。